Как в 1С 3.0 произвести корректировку декларации по НДС с учетом исправленного счета-фактуры?

NDS Reklama Image
Добрый день!

Организация на ОСН, вопрос касается НДС) Скорее всего, это работа в программе.
В 1 квартале 2019 предыдущий бухгалтер ввел авансовую счет фактуру (14 254,80) от поставщика услуг как обычную, т.е. с кодом 01, и сдал декларацию по НДС.
Потом этот человек уволился, пришла я, разобрала документы и обнаружила этот факт. Причем поставщик прислал еще одну счет-фактуру за этот месяц, исправленную (19 406,25).
То есть сейчас есть три счета фактуры за март - авансовая (14 254,80 от 11.03.2019), обычная (20 186,25 от 31.03.2019)  и исправленная (19 406,25 от 19.04.2019).
Вопрос в том, как правильно исправить имеющуюся ситуацию - последовательность действий?
Программа: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.61).
Буду очень благодарна за помощь!
Page Image 1

Comments

No comments available.

Page Image 2
Back to the Index Page